- 崗位職責:
1.按季度/年度實施上市公司專項審計項目(募投資金存放及使用、對外擔保、關聯(lián)交易、對外投資等),編制審計底稿,起草審計報告;
2.對公司內控制度執(zhí)行情況進行檢查、評價和監(jiān)督,起草內控檢查報告;
3.監(jiān)督檢查審計發(fā)現(xiàn)問題、督促整改及審計建議的落實情況;
4.對審計底稿、審計報告等審計資料及時進行歸類整理;
5.完成領導交代的其他工作任務。
任職要求:
1.本科(含)及以上學歷,審計、會計學、財務管理、稅務等相關專業(yè);
2.3年以上會計事務所財務審計的從業(yè)經(jīng)驗或上市公司內審工作經(jīng)驗;
3.熟悉企業(yè)內部控制和內部審計的一般原理,有CIA和CPA優(yōu)先;
4.具有良好的溝通表達能力、具備高度的自我驅動力、抗壓能力強;
5.可接受一定程度的出差。
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